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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7835 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 GANCHO - bicrom para madeira 0,50 20,00
2.00 Fio - sisal 14,90 29,80
170.00 PARAFUSO 1,50 255,00
3.00 GRAMPO 1,25 3,75
1.00 Cabo - de aço 1,35 1,35
28.00 ABRACADEIRA NYLON Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, manutenção das UBSs. Recurso inc 4500. 0,59 16,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 GANCHO - bicrom para madeira Fio - sisal PARAFUSO GRAMPO Cabo - de aço ABRACADEIRA NYLON Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, manutenção das UBSs. Recurso inc 4500. 326,42
07/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 326,42
07/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 290,35
07/10/2022 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -36,07
07/10/2022 EMPENHO COM VALOR A MAIOR. -36,07
TOTAL 290,35 290,35 290,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.