Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7984 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMENDA PLASTICA 6MM |
7,50 |
30,00 |
1.00 |
RETENTOR - DO PILOTO |
99,00 |
99,00 |
1.00 |
SILICONE - ULTRA GREY
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, TOYOTA 20. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
EMENDA PLASTICA 6MM RETENTOR - DO PILOTO SILICONE - ULTRA GREY
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, TOYOTA 20. |
207,00 |
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17/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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207,00 |
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21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.