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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7987 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSADA 8,50 17,00
10.00 ABRAÇADEIRA 1,50 15,00
1.00 TERMINAL 18,40 18,40
2.00 CONECTOR - 1/4 P/ MANG. AR5/16 6,60 13,20
1.00 ESGUICHO LAVAGEM 89,50 89,50
3.00 ENGATE RÁPIDO 19,50 58,50
2.00 CONECTOR 5,70 11,40
30.00 MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 5/8 35,00 1.050,00
40.00 MANGUEIRA - 5/16 Finalidade: Lavador do parque de máquinas. 12,20 488,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 CAPA PRENSADA ABRAÇADEIRA TERMINAL CONECTOR - 1/4 P/ MANG. AR5/16 ESGUICHO LAVAGEM ENGATE RÁPIDO CONECTOR MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 5/8 MANGUEIRA - 5/16 Finalidade: Lavador do parque de máquinas. 1.761,00
13/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.761,00
21/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.761,00
TOTAL 1.761,00 1.761,00 1.761,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.