Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Flor - artificial |
12,00 |
120,00 |
5.00 |
Difusor de aroma |
12,00 |
60,00 |
3.00 |
PAPEL PRESENTE |
2,00 |
6,00 |
11.00 |
EMBRULHOS PARA PRESENTES |
3,00 |
33,00 |
14.00 |
Laço para presente
Finalidade: PRESENTES PARA O DIA DOS SECRETÁRIOS |
1,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
Flor - artificial Difusor de aroma PAPEL PRESENTE EMBRULHOS PARA PRESENTES Laço para presente
Finalidade: PRESENTES PARA O DIA DOS SECRETÁRIOS |
233,00 |
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07/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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233,00 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2022 - REF. OUTUBRO/2022
M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 29156 |
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233,00 |
TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.