FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022
0,00
1.873,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022
1.873,34
01/02/2022
Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.
1.873,34
01/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
80,28
03/02/2022
Pagamento de Empenho 805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.793,06
TOTAL
1.873,34
1.873,34
1.873,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.