Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8066 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALVEJANTE |
4,94 |
9,88 |
1.00 |
SAPÓLIO CREMOSO |
12,23 |
12,23 |
1.00 |
DESINFETANTE |
7,83 |
7,83 |
3.00 |
Limpador
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA |
8,63 |
25,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
ALVEJANTE SAPÓLIO CREMOSO DESINFETANTE Limpador
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA |
55,83 |
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10/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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55,83 |
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10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8066/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,83 |
TOTAL |
55,83 |
55,83 |
55,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.