Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8157 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SACO DE LIXO PRETO 100 LT |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
CAIXA DE LENÇO UMEDECIDO |
17,99 |
35,98 |
1.00 |
LIXEIRA - com pedal
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UBSs.
Recurso INC 4500. |
32,99 |
32,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2022 |
SACO DE LIXO PRETO 100 LT CAIXA DE LENÇO UMEDECIDO LIXEIRA - com pedal
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UBSs.
Recurso INC 4500. |
98,97 |
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20/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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98,97 |
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21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,97 |
TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.