Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8178 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3060.01 |
ÓLEO DIESEL |
7,71 |
23.592,68 |
2158.52 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
7,77 |
16.771,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2022 |
ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
40.364,38 |
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11/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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40.364,38 |
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11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.364,38 |
TOTAL |
40.364,38 |
40.364,38 |
40.364,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.