FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 17.10.2022
0,00
3.860,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 17.10.2022
3.860,24
17/10/2022
Valor referente folha de férias e rescisão de contrato.
3.860,24
17/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
0,75
17/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
133,39
17/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
229,58
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524
3.496,52
TOTAL
3.860,24
3.860,24
3.860,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
17/10/2022
0,75
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
17/10/2022
133,39
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE