Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8225 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARQUE DE MÁQUINAS. |
57,90 |
115,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
DUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARQUE DE MÁQUINAS. |
115,80 |
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15/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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115,80 |
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27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8225/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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115,80 |
TOTAL |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.