Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8237 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço - retira e instalação de som no KA
Finalidade: INSTALAÇÃO DE SOM EM VEÍCULO KA, CAMPANHA COVID.
Recurso inc 4500. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
Serviço - retira e instalação de som no KA
Finalidade: INSTALAÇÃO DE SOM EM VEÍCULO KA, CAMPANHA COVID.
Recurso inc 4500. |
250,00 |
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24/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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250,00 |
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25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Jariston dos Santos Ltda - 924 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.