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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8243 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PARAFUSO - SEXT 8.8 2,30 34,50
15.00 PORCA 0,90 13,50
30.00 ARRUELA - LISA 5/16 0,26 7,80
10.00 PARAFUSO - SEXT 5.8 2,25 22,50
10.00 ARRUELA 0,26 2,60
10.00 PORCA SEXTAVADA 10MM 0,35 3,50
1.00 CABO - DE MACHADO 39,50 39,50
1.00 EXTENSOR ELASTICO 9,30 9,30
1.00 CORPO DA LANÇA JACTO 25,90 25,90
10.00 TELA ARAME 14 6,85 68,50
1.00 DISCO CORTE 13,60 13,60
2.00 DISCO DE CORTE 7,60 15,20
30.00 PARAFUSO - SEXT 8.8 2,85 85,50
30.00 PORCA - SEXT 8 MM 0,38 11,40
30.00 ARRUELA - LISA 0,26 7,80
4.00 PARAFUSO - 8.8 1,80 7,20
8.00 PORCA - SEXT 6 MM 0,20 1,60
8.00 ARRUELA - LISA 1/4 0,18 1,44
4.00 PARAFUSO - SEXT 8.8 Finalidade: MATERIAIS P/ USO DO PARQUE DE MÁQUINAS 1,95 7,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 PARAFUSO - SEXT 8.8 PORCA ARRUELA - LISA 5/16 PARAFUSO - SEXT 5.8 ARRUELA PORCA SEXTAVADA 10MM CABO - DE MACHADO EXTENSOR ELASTICO CORPO DA LANÇA JACTO TELA ARAME 14 DISCO CORTE DISCO DE CORTE PARAFUSO - SEXT 8.8 PORCA - SEXT 8 MM ARRUELA - LISA PARAFUSO - 8.8 PORCA - SEXT 6 MM ARRUELA - LISA 1/4 PARAFUSO - SEXT 8.8 Finalidade: MATERIAIS P/ USO DO PARQUE DE MÁQUINAS 379,14
15/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,14
27/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 379,14
TOTAL 379,14 379,14 379,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.