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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8244 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CORDA - PET 3,95 19,75
1.00 GRAMPO 2,40 2,40
1.00 PINO QUEBRA DEDO 5,80 5,80
1.00 REGISTRO DE ESFERA 11,20 11,20
1.00 FITA - VEDA ROSCA Finalidade: MATERAIS P/ ALMOXARIFADO 3,80 3,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 CORDA - PET GRAMPO PINO QUEBRA DEDO REGISTRO DE ESFERA FITA - VEDA ROSCA Finalidade: MATERAIS P/ ALMOXARIFADO 42,95
15/12/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 42,95
27/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8244/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,95
TOTAL 42,95 42,95 42,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.