Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS,INSTALÇÃO DE VIDROS PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO PRÓ INFANCIA. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS,INSTALÇÃO DE VIDROS PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO PRÓ INFANCIA. |
180,00 |
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24/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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180,00 |
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25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS - 28409 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.