Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8619 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTA - DA TAMPA DE VALVULA |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
PINO - DE MOLA |
170,00 |
340,00 |
2.00 |
BUCHA - DE MOLA |
115,00 |
230,00 |
1.00 |
MOLA - MESTRE DIANTEIRA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.00 |
VÁLVULA - PROTETORA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 |
936,00 |
936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
JUNTA - DA TAMPA DE VALVULA PINO - DE MOLA BUCHA - DE MOLA MOLA - MESTRE DIANTEIRA VÁLVULA - PROTETORA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 |
2.726,00 |
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03/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.726,00 |
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17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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2.726,00 |
TOTAL |
2.726,00 |
2.726,00 |
2.726,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.