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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8625 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA 44,50 44,50
10.00 GRAXEIRA 10MM RETA 1,60 16,00
10.00 GRAXEIRA 10MM RETA 2,00 20,00
10.00 GRAXEIRA 10MM RETA - 45° Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 2,90 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA 10MM RETA - 45° Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 109,50
22/12/2022 Estorno de empenho memorando interno da administração e memorando interno 112/2022. -109,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.