Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8625 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA |
44,50 |
44,50 |
10.00 |
GRAXEIRA 10MM RETA |
1,60 |
16,00 |
10.00 |
GRAXEIRA 10MM RETA |
2,00 |
20,00 |
10.00 |
GRAXEIRA 10MM RETA - 45°
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 |
2,90 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA 10MM RETA - 45°
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, volvo 170 |
109,50 |
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22/12/2022 |
Estorno de empenho memorando interno da administração e memorando interno 112/2022. |
-109,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.