Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8715 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Concreto - usinado
Finalidade: CONCRETAGEM DA PRAÇA 03 DE MAIO |
530,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
Concreto - usinado
Finalidade: CONCRETAGEM DA PRAÇA 03 DE MAIO |
5.300,00 |
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03/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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5.300,00 |
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03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Barbara Julia Ficagna Eireli - 27810 |
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5.300,00 |
21/11/2022 |
pagamento indevido |
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-5.300,00 |
22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Barbara Julia Ficagna Eireli - 27810 |
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5.268,20 |
22/11/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8715/2022 |
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31,80 |
TOTAL |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
22/11/2022 |
31,80 |
10885/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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31,80 |
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