O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO NAZARIO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8728 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RADIADOR - DE AGUA 1.350,00 1.350,00
1.00 RESERVATÓRIO - DE AGUA 250,00 250,00
1.00 CONJUNTO 1° E 2° MARCHA 2.000,00 2.000,00
1.00 CONJUNTO 5° MARCHA 1.800,00 1.800,00
1.00 TRANGULADOR DE MARCHAS 480,00 480,00
1.00 PONTEIRA - DE DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 RADIADOR - DE AGUA RESERVATÓRIO - DE AGUA CONJUNTO 1° E 2° MARCHA CONJUNTO 5° MARCHA TRANGULADOR DE MARCHAS PONTEIRA - DE DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 6.030,00
16/11/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 6.030,00
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8728/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Leandro Nazario de Souza - 24095 6.030,00
TOTAL 6.030,00 6.030,00 6.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.