FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022
0,00
2.647,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022
2.647,38
03/11/2022
Valor referente férias e rescisão de contrato de novembro de 2022.
2.647,38
03/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13ºSLR), Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios
24,53
03/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios
226,68
04/11/2022
Pagamento de Empenho 8743/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.396,17
TOTAL
2.647,38
2.647,38
2.647,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE