Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022 |
3.232,00 |
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03/11/2022 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de novembro de 2022. |
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3.232,00 |
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03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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52,07 |
03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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127,26 |
03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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127,26 |
03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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164,23 |
03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
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164,23 |
04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8754/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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2.596,95 |
TOTAL |
3.232,00 |
3.232,00 |
3.232,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.