FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022
0,00
1.616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022
1.616,00
03/11/2022
Valor referente férias e rescisão de contrato de novembro de 2022.
1.616,00
03/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
53,32
03/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
124,43
04/11/2022
Pagamento de Empenho 8758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.438,25
TOTAL
1.616,00
1.616,00
1.616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.