Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8766 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PONTA MONTADA HASTE |
7,70 |
23,10 |
2.00 |
PONTA MONTADA HASTE |
6,25 |
12,50 |
1.00 |
CHAVE BIELA 13MM |
30,20 |
30,20 |
1.00 |
CHAVE BIELA 10MM |
27,30 |
27,30 |
2.00 |
RODAS - DE LIXA
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA -FERRAMENTAS |
13,50 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
PONTA MONTADA HASTE PONTA MONTADA HASTE CHAVE BIELA 13MM CHAVE BIELA 10MM RODAS - DE LIXA
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA -FERRAMENTAS |
120,10 |
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22/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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120,10 |
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27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8766/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,10 |
TOTAL |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.