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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8853 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Bucha 0,18 12,89
30.00 Abraçadeira 1,06 31,80
6.00 LUVA ELETRODUTO 3/4 16,85 101,10
1.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 19,04 19,04
9.00 PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM 18,39 165,51
3.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 19,19 57,57
1.00 canivete 25,61 25,61
70.00 PARAFUSO 0,86 60,20
5.00 Caixeta de PVC 4x2 1,18 5,92
3.00 FITA ISOLANTE 5,16 15,49
100.00 ABRAÇADEIRA DE NAYLON 1,23 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 Bucha Abraçadeira LUVA ELETRODUTO 3/4 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM PEZZI CJ 2 TOMADA canivete PARAFUSO Caixeta de PVC 4x2 FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA DE NAYLON 618,13
27/12/2022 Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. -618,13
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.