Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8958 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
CHICOTE - FEMEA |
23,00 |
23,00 |
11.00 |
FIO - INSTALAÇÃO |
5,00 |
55,00 |
1.00 |
Lampada - AM 12 V |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
SENSOR DE ROTAÇÃO |
879,00 |
879,00 |
1.00 |
Lampada - 12 V |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
Interruptor - EMBREAGEM |
73,00 |
73,00 |
4.00 |
FUSIVEL LAMINA 10AMP |
1,00 |
4,00 |
1.00 |
Interruptor - FREIO |
186,00 |
186,00 |
4.00 |
Plug - PARA ABARAÇADEIRA |
4,00 |
16,00 |
1.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE - TECIDO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
PALHETA |
123,00 |
123,00 |
1.00 |
CHAVES - DE LIMPADOR COM TEMPORIZADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO |
397,00 |
397,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2022 |
FITA ISOLANTE CHICOTE - FEMEA FIO - INSTALAÇÃO Lampada - AM 12 V SENSOR DE ROTAÇÃO Lampada - 12 V Interruptor - EMBREAGEM FUSIVEL LAMINA 10AMP Interruptor - FREIO Plug - PARA ABARAÇADEIRA ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM FITA ISOLANTE - TECIDO PALHETA CHAVES - DE LIMPADOR COM TEMPORIZADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO |
1.841,00 |
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08/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.841,00 |
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27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Gilmar Rudi Pottker - 1394 |
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1.841,00 |
TOTAL |
1.841,00 |
1.841,00 |
1.841,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.