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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 899 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ADESIVO DIGITAL LAMINADO COM RECORTE / ADESIVO DIGITAL TRANSPARENTE - Para o parque de máquinas. 83,70 837,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 ADESIVO DIGITAL LAMINADO COM RECORTE / ADESIVO DIGITAL TRANSPARENTE - Para o parque de máquinas. 837,00
11/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 837,00
11/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: ADESIVO DIGITAL LAMINADO COM RECORTE / ADESIVO DIGITAL TRANSPARENTE - Para o parque de máquinas.. 837,00
TOTAL 837,00 837,00 837,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.