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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9000 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Papel higiênico branco 19,50 487,50
15.00 Limpador - multiuso 4,65 69,75
10.00 BOM AR 13,00 130,00
15.00 SAPONACEO CREMOSO 8,40 126,00
2.00 AMACIANTE DE ROUPA 2lt 10,50 21,00
10.00 DESINFETANTE 7,80 78,00
20.00 Limpador - multiuso 6,40 128,00
25.00 ÁGUA SANITÁRIA 4,25 106,25
15.00 DESINFETANTE 7,80 117,00
15.00 SACO DE LIXO 100 LT C/10 5,90 88,50
18.00 Papel higiênico branco 22,30 401,40
15.00 SAPÓLIO CREMOSO 8,10 121,50
10.00 Sabão em pó 2kg 13,50 135,00
25.00 TOALHA DE PAPEL - pct com 1000 19,80 495,00
29.00 Alcool - 70% 10,90 316,10
15.00 DESINFETANTE Finalidade: ATENDEDR AS NECESSIDADES 7,90 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 Papel higiênico branco Limpador - multiuso BOM AR SAPONACEO CREMOSO AMACIANTE DE ROUPA 2lt DESINFETANTE Limpador - multiuso ÁGUA SANITÁRIA DESINFETANTE SACO DE LIXO 100 LT C/10 Papel higiênico branco SAPÓLIO CREMOSO Sabão em pó 2kg TOALHA DE PAPEL - pct com 1000 Alcool - 70% DESINFETANTE Finalidade: ATENDEDR AS NECESSIDADES 2.939,50
24/11/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 2.939,00
24/11/2022 Empenho a maior -0,50
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9000/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 MERCADO WENDT LTDA - 25946 2.939,00
TOTAL 2.939,00 2.939,00 2.939,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.