Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9044 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022 |
0,00 |
3.431,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022 |
3.431,59 |
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23/11/2022 |
Valor referente a férias e recisão de contrato. |
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3.431,59 |
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23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13ºSLR), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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66,62 |
23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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449,78 |
24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9044/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.915,19 |
TOTAL |
3.431,59 |
3.431,59 |
3.431,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
23/11/2022 |
66,62 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE |
23/11/2022 |
449,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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516,40 |
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