FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022
0,00
3.779,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022
3.779,46
23/11/2022
Valor referente a férias e recisão de contrato.
3.779,46
23/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
152,59
23/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
185,19
23/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
211,65
24/11/2022
Pagamento de Empenho 9052/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.230,03
TOTAL
3.779,46
3.779,46
3.779,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
23/11/2022
152,59
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
23/11/2022
185,19
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE