FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022
0,00
2.207,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 23.11.2022
2.207,86
23/11/2022
Valor referente a férias e recisão de contrato.
2.207,86
23/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13ºSLR), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
9,25
23/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
180,52
24/11/2022
Pagamento de Empenho 9056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.018,09
TOTAL
2.207,86
2.207,86
2.207,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE