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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT E MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9342 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA - SUV 0,9L 41,70 83,40
2.00 TINTA - SUV 0,8L 44,20 88,40
1.00 TINTA - SUV 3,6L 136,50 136,50
1.00 TINTA - SUV 3,2L 136,80 136,80
2.00 VERNIZ - base 20,00 40,00
2.00 VERNIZ - acrilico 13,50 27,00
12.00 Craquelex 19,50 234,00
3.00 primer metais 15,50 46,50
4.00 Betume 18,00 72,00
2.00 Papel Decoupage 10,00 20,00
2.00 ROLO ESPUMA C/ CABO 3,50 7,00
2.00 Aguaras 36,50 73,00
1.00 Stencil - JB 5,60 5,60
1.00 VERNIZ 26,50 26,50
1.00 Stencil - 14x14 5,60 5,60
4.00 Stencil - 15x20 5,60 22,40
52.00 Guardanapo de papel grande - decoupage 2,00 104,00
1.00 pva enamio 17,30 17,30
3.00 Juta 25,00 75,00
5.00 Betume - em cera Finalidade: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO NAAB 12,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 TINTA - SUV 0,9L TINTA - SUV 0,8L TINTA - SUV 3,6L TINTA - SUV 3,2L VERNIZ - base VERNIZ - acrilico Craquelex primer metais Betume Papel Decoupage ROLO ESPUMA C/ CABO Aguaras Stencil - JB VERNIZ Stencil - 14x14 Stencil - 15x20 Guardanapo de papel grande - decoupage pva enamio Juta Betume - em cera Finalidade: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO NAAB 1.281,00
30/11/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.281,00
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9342/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Matt e Matt Ltda - 23389 1.281,00
TOTAL 1.281,00 1.281,00 1.281,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.