Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9419 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE PLAFONIER 100W - BRANCO |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
TOMADA - SISTEMA X 20A MONTADO RADIAL |
14,00 |
14,00 |
3.00 |
Lampada LED 30 w
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
38,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2022 |
SUPORTE PLAFONIER 100W - BRANCO TOMADA - SISTEMA X 20A MONTADO RADIAL Lampada LED 30 w
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
133,50 |
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27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-133,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.