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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 973 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisões mês de fevereiro de 2022. 0,00 2.663,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisões mês de fevereiro de 2022. 2.663,54
04/02/2022 Valor referente a férias e rescisões de contrato de fevereiro de 2022. 2.663,54
04/02/2022 Pagamento de Empenho 973/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.663,54
TOTAL 2.663,54 2.663,54 2.663,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.