Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9748 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENGATE PLASTICO 60CM |
18,95 |
18,95 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA - 12MM 10M |
2,07 |
2,07 |
1.00 |
Nipel - 1/2 POL |
2,18 |
2,18 |
1.00 |
TE BR 1/2 |
4,58 |
4,58 |
1.00 |
TORNEIRA - PLAST LAVATORIO 1/2 HERC/TIGRE
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
15,11 |
15,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2022 |
ENGATE PLASTICO 60CM FITA VEDA ROSCA - 12MM 10M Nipel - 1/2 POL TE BR 1/2 TORNEIRA - PLAST LAVATORIO 1/2 HERC/TIGRE
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
42,89 |
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29/12/2022 |
Saldo não liquidado em Final de Exercicio. |
-42,89 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.