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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9770 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Papel Toalha 21,30 63,90
3.00 DESINFETANTE 7,80 23,40
3.00 Alcool 10,90 32,70
3.00 ÁGUA SANITÁRIA 7,70 23,10
3.00 DETERGENTE DE LOUÇA 3,30 9,90
3.00 PEDRA SANITÁRIA 4,10 12,30
1.00 DETERGENTE LIMPEZA AJAX Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 6,41 6,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 Papel Toalha DESINFETANTE Alcool ÁGUA SANITÁRIA DETERGENTE DE LOUÇA PEDRA SANITÁRIA DETERGENTE LIMPEZA AJAX Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 171,71
23/12/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL 171,71
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 MERCADO WENDT LTDA - 25946 171,71
TOTAL 171,71 171,71 171,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.