Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
997 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
RELE FOTOELETRICO 1000W - |
49,90 |
548,90 |
9.00 |
BASE PARA RELE - |
29,90 |
269,10 |
9.00 |
FITA ISOLANTE - |
9,90 |
89,10 |
28.00 |
CONECTOR PERF. CP 90 - |
25,90 |
725,20 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA CIR 210 - |
169,90 |
679,60 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA CIRC 220 - |
199,90 |
1.199,40 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA CIR 230 - |
239,90 |
959,60 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA CIRC 180 - |
139,90 |
559,60 |
6.00 |
CABO MULTIPLEX 4X25MM - |
15,90 |
95,40 |
1.00 |
TOMADA DUPLA CJ - |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
CAIXETA 2 X 4 BRANCA - |
12,50 |
12,50 |
20.00 |
FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM -
Iluminação pública rua Emancipação, Rua Getúlio Vargas, Rua Librelotto, Rua João Mateus Pinto e Rua Rubert. |
2,99 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2022 |
RELE FOTOELETRICO 1000W - BASE PARA RELE - FITA ISOLANTE - CONECTOR PERF. CP 90 - ABRAÇADEIRA CIR 210 - ABRAÇADEIRA CIRC 220 - ABRAÇADEIRA CIR 230 - ABRAÇADEIRA CIRC 180 - CABO MULTIPLEX 4X25MM - TOMADA DUPLA CJ - CAIXETA 2 X 4 BRANCA - FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM -
Iluminação pública rua Emancipação, Rua Getúlio Vargas, Rua Librelotto, Rua João Mateus Pinto e Rua Rubert. |
5.228,10 |
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14/02/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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5.228,10 |
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15/02/2022 |
Pagamento de Empenho 997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.228,10 |
TOTAL |
5.228,10 |
5.228,10 |
5.228,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.