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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 999 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXETA 2 X 4 - 5,90 11,80
4.00 CONJ PEZZI TOMADA - 22,90 91,60
22.00 canaleta - 28,90 635,80
60.00 PARAFUSO GRANDE - 0,75 45,00
30.00 BUCHA PLASTICA 8 MM - 0,60 18,00
4.00 BASE PARA RELE - 29,90 119,60
4.00 RELE FOTOELETRICO 1000W - 49,90 199,60
60.00 CABO PARALELO 2X2,5 - 5,90 354,00
2.00 FITA ISOLANTE - Materiais elétricos para a Praça em Fazenda Colorados. 9,90 19,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 CAIXETA 2 X 4 - CONJ PEZZI TOMADA - canaleta - PARAFUSO GRANDE - BUCHA PLASTICA 8 MM - BASE PARA RELE - RELE FOTOELETRICO 1000W - CABO PARALELO 2X2,5 - FITA ISOLANTE - Materiais elétricos para a Praça em Fazenda Colorados. 1.495,20
14/02/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.495,20
15/02/2022 Pagamento de Empenho 999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.495,20
TOTAL 1.495,20 1.495,20 1.495,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.