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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1033 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Abraçadeira 5,99 5,99
3.00 Papel EVA com glitter 6,99 20,97
1.00 BICO PARA BOMBA DE AR 7,99 7,99
30.00 PAPEL SEDA 1,00 30,00
1.00 PERCEVEJO 3,99 3,99
3.00 LAÇO COM GLITER 21,24 63,72
5.00 Enfeites de Natal 3,99 19,95
2.00 TIARA SIMPLES 4,25 8,50
2.00 DESCASCADOR 7,50 15,00
2.00 ESTRELA COM GLITER 19,99 39,98
2.00 estrela 11,07 22,14
2.00 Folhagem 47,98 95,96
2.00 Tope laço Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS 39,90 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Abraçadeira Papel EVA com glitter BICO PARA BOMBA DE AR PAPEL SEDA PERCEVEJO LAÇO COM GLITER Enfeites de Natal TIARA SIMPLES DESCASCADOR ESTRELA COM GLITER estrela Folhagem Tope laço Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS 413,99
15/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/21853; 413,99
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 413,99
TOTAL 413,99 413,99 413,99
SALDO A PAGAR 0,00