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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023 391,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023 391,60
16/02/2023 Folha de pagamento de férias e rescisão de contrato. 391,60
16/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios 39,68
17/02/2023 Pagamento de Empenho 1192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 351,92
TOTAL 391,60 391,60 391,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 16/02/2023 39,68 Lançada
TOTAL   39,68