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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1549 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
110.00 REBITE ALUMINIO 0,25 27,50
1.00 FILTRO - separador DIESEL 270,00 270,00
10.00 chaveta dos pinos de mola 12,00 120,00
2.00 ELEMENTO DO FILTRO - DE OLEO 225,00 450,00
2.00 Tirante 330,00 660,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 12X130 32,49 64,98
12.00 PORCA 14 MM 5,00 60,00
12.00 AROELA LISA 1,00 12,00
1.00 Manta - FIBRA 45,00 45,00
1.00 COLA SILICONE 65,00 65,00
1.00 JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 48,00 48,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL 110,00 110,00
1.00 FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL 65,00 65,00
2.00 COXIM DIANTEIRO MOTOR 315,00 630,00
60.00 Rebite ferro semi-tubular 0,20 12,00
4.00 PORCA 9/16 RF 9,00 36,00
1.00 RODA ARO 14 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 REBITE ALUMINIO FILTRO - separador DIESEL chaveta dos pinos de mola ELEMENTO DO FILTRO - DE OLEO Tirante PARAFUSO SEXTAVADO 12X130 PORCA 14 MM AROELA LISA Manta - FIBRA COLA SILICONE JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL COXIM DIANTEIRO MOTOR Rebite ferro semi-tubular PORCA 9/16 RF RODA ARO 14 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.775,48
28/02/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 3.775,48
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 3.775,48
TOTAL 3.775,48 3.775,48 3.775,48
SALDO A PAGAR 0,00