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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1554 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 630,00 1.260,00
2.00 COXIM 480,00 960,00
2.00 KIT - amortecedor 115,00 230,00
1.00 JG PASTILHAS FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM KIT - amortecedor JG PASTILHAS FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 2.720,00
13/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 2.720,00
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2023 - REF. MARÇO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 2.720,00
TOTAL 2.720,00 2.720,00 2.720,00
SALDO A PAGAR 0,00