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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m 23,50 23,50
90.00 BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM 1,09 98,10
1.00 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG 15,00 15,00
2.00 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 41,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 218,60
15/03/2023 VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON 218,60
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2023 - REF. MARÇO/2023 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 218,60
TOTAL 218,60 218,60 218,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.