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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CINTA - P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA 3,50 21,00
4.00 CONECTOR PERFURANTE 18,74 74,96
2.00 CONECTOR - PERFURANTE CDP 95 21,15 42,30
2.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT 17,32 34,64
1.00 LAMPADA LED 30 WATS 30,93 30,93
1.00 LUVA - PVC 1,45 1,45
1.00 CAIXA SOBREPOR 7,04 7,04
1.00 TOMADA 8,46 8,46
1.00 PINO - MACHO 8,05 8,05
6.00 PRESILIA PARA CINTA PERFURADA Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTEÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS 1,56 9,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 CINTA - P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA CONECTOR PERFURANTE CONECTOR - PERFURANTE CDP 95 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT LAMPADA LED 30 WATS LUVA - PVC CAIXA SOBREPOR TOMADA PINO - MACHO PRESILIA PARA CINTA PERFURADA Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTEÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS 238,19
30/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 238,19
11/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,19
TOTAL 238,19 238,19 238,19
SALDO A PAGAR 0,00