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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA ALTERNADOR 160,00 160,00
1.00 COXIM - DO RADIADOR 225,00 225,00
1.00 TERMINAL - DIREÇÃO 256,70 256,70
1.00 TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO 251,20 251,20
1.00 JOGO EMBUCHAMENTO 1.296,45 1.296,45
2.00 RETENTOR CUBO - RODA 78,00 156,00
1.00 BORRACHAS - CENTRAL ESTABILIZADOR 24,80 24,80
3.00 BUCHA DE MOLA 30,00 90,00
4.00 PINO MOLA DIANTEIRO CURTO 47,50 190,00
6.00 ARRUELA PINO MOLA 11,52 69,12
2.00 MOLA CUICA - SPRING BRAKE 154,54 309,08
2.00 DIAFRAGMA FREIO 6 38,58 77,16
1.00 REPARO - CONEXÃO 19,17 19,17
1.00 UNIAO 1/2MM PLASTICA 19,20 19,20
2.00 FLUIDO FREIO - EMBREAGEM 36,80 73,60
1.00 GRAXEIRA CRUZETA MB 5,00 5,00
3.00 GRAXADEIRA - 3/8 RETA 4,00 12,00
3.00 CONTRA PINO - SORTIDO 2,50 7,50
3.00 ABRAÇADEIRA - 44X57 13,60 48,00
1.00 FILTRO - OLEO LUBRIFICANTE 134,58 134,58
5.00 PORCA - LISA M22 21,60 5,70
1.00 GRAXEIRA RETA 3/8 - X45MB 4,00 4,00
14.00 ARRUELA LISA - 1/4 1,31 22,96
4.00 PARAFUSO 6X15 MA 0,81 3,24
14.00 ARRUELA LISA 1/2 1,31 18,34
9.00 PORCA TRAVANTE 12MA 2,75 27,90
7.00 PARAFUSO 1/2X1.1/2 6,24 43,68
8.00 PARAFUSO - 8X180MA 2,00 20,48
1.00 JUNTA CARTER 451,75 451,75
1.00 BOMBA DE OLEO 926,40 926,40
1.00 JOGO DE JUNTA 1.351,39 1.351,39
2.00 ARRUELA - LISA 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 0,66 1,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 CORREIA ALTERNADOR COXIM - DO RADIADOR TERMINAL - DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO JOGO EMBUCHAMENTO RETENTOR CUBO - RODA BORRACHAS - CENTRAL ESTABILIZADOR BUCHA DE MOLA PINO MOLA DIANTEIRO CURTO ARRUELA PINO MOLA MOLA CUICA - SPRING BRAKE DIAFRAGMA FREIO 6 REPARO - CONEXÃO UNIAO 1/2MM PLASTICA FLUIDO FREIO - EMBREAGEM GRAXEIRA CRUZETA MB GRAXADEIRA - 3/8 RETA CONTRA PINO - SORTIDO ABRAÇADEIRA - 44X57 FILTRO - OLEO LUBRIFICANTE PORCA - LISA M22 GRAXEIRA RETA 3/8 - X45MB ARRUELA LISA - 1/4 PARAFUSO 6X15 MA ARRUELA LISA 1/2 PORCA TRAVANTE 12MA PARAFUSO 1/2X1.1/2 PARAFUSO - 8X180MA JUNTA CARTER BOMBA DE OLEO JOGO DE JUNTA ARRUELA - LISA 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 6.301,72
14/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 6.301,72
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.301,72
TOTAL 6.301,72 6.301,72 6.301,72
SALDO A PAGAR 0,00