O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO GRAUNKE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA DO TORNO - FURAÇÃO DE CHAPAS 350,00 350,00
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PINOS PARA BANCOS Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 MAO DE OBRA DO TORNO - FURAÇÃO DE CHAPAS MÃO DE OBRA SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PINOS PARA BANCOS Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 400,00
09/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 350,00
09/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 50,00
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2023 - REF. MARÇO/2023 Eduardo Graunke Camargo - 26510 350,00
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2023 - REF. MARÇO/2023 Eduardo Graunke Camargo - 26510 50,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00