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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1664 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: JEEP 169 - FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE 526,00 526,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: JEEP 169 - FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE 526,00
03/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 526,00
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2023 - REF. MARÇO/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 526,00
TOTAL 526,00 526,00 526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.