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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MANGA DAGUA 6,80 34,00
2.00 CONEXAO T AGUA 15,00 30,00
1.00 EJETOR DE AGUA - 5 METROS 69,20 69,20
1.00 MOTOBOMBA 81,24 81,24
2.00 SOQUETE DOIS POLOS 28,32 56,64
4.00 SOQUETE - UM POLO 20,80 83,20
4.00 Lampada - P21 W 12V 21W 9,80 39,20
2.00 Lampada - P21/25W 2 POLOS PINOS DESENCONTRADOS 10,40 20,80
5.00 CABO PP - 6X1 15,71 78,55
11.00 CABO PP - 2X1 8,60 94,60
3.00 RELÉ AUXILIAR - 40A 32,63 97,89
1.00 LANTERNA - LATERAL 29,12 29,12
2.00 LAMPADA LED TORPEDO 12,21 24,42
1.00 Interruptor - EMERGENCIA 90,46 90,46
1.00 Interruptor - 2 POSIÇÕES 119,90 119,90
1.00 RESERVATÓRIO - DE AGUA 161,78 161,78
1.00 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO 764,50 764,50
1.00 RELÉ - PISCA 84,31 84,31
6.00 PORTA FUSÍVEL - LAMINA 17,90 107,40
12.00 FUSÍVEL - LAMINA 20 AMP 2,00 24,00
18.00 TERMINAL DE EMBUTIR 2,25 40,50
18.00 CAPA ISOLANTE 2,25 40,50
5.00 TERMINAL - OLHAL G 4,70 23,50
1.00 Camera de ré - KIT 680,32 680,32
1.00 Interruptor - MICRO 89,95 89,95
3.00 Lampada - W5W 12V ESMAGADA PINGAO 8,05 24,15
4.00 Lampada - PARA TACOGRAFO 18,71 74,84
1.00 Interruptor - LUZ RÉ 87,82 87,82
35.00 ABRAÇADEIRA M 1,30 45,50
15.00 ABRACADEIRA NYLON 1,90 28,50
1.00 Manta - /COLA 40,00 40,00
1.00 LANTERNA - PLACA Finalidade: PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 47,21 47,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 MANGA DAGUA CONEXAO T AGUA EJETOR DE AGUA - 5 METROS MOTOBOMBA SOQUETE DOIS POLOS SOQUETE - UM POLO Lampada - P21 W 12V 21W Lampada - P21/25W 2 POLOS PINOS DESENCONTRADOS CABO PP - 6X1 CABO PP - 2X1 RELÉ AUXILIAR - 40A LANTERNA - LATERAL LAMPADA LED TORPEDO Interruptor - EMERGENCIA Interruptor - 2 POSIÇÕES RESERVATÓRIO - DE AGUA MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO RELÉ - PISCA PORTA FUSÍVEL - LAMINA FUSÍVEL - LAMINA 20 AMP TERMINAL DE EMBUTIR CAPA ISOLANTE TERMINAL - OLHAL G Camera de ré - KIT Interruptor - MICRO Lampada - W5W 12V ESMAGADA PINGAO Lampada - PARA TACOGRAFO Interruptor - LUZ RÉ ABRAÇADEIRA M ABRACADEIRA NYLON Manta - /COLA LANTERNA - PLACA Finalidade: PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.314,00
17/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.091,21
17/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.222,79
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2023 - REF. MARÇO/2023 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 1.222,79
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2023 - REF. MARÇO/2023 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 2.091,21
TOTAL 3.314,00 3.314,00 3.314,00
SALDO A PAGAR 0,00