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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1716 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Requerimento de 2 diárias com pernoite(845,06), a Porto Alegre nos dias 12 e 13/03/2023, e 1 diária sem pernoite (173,68) no dia 14/03/23 em deslocamento de servidoresem capacitação de transporte escolar. 1.018,74 1.018,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 Requerimento de 2 diárias com pernoite(845,06), a Porto Alegre nos dias 12 e 13/03/2023, e 1 diária sem pernoite (173,68) no dia 14/03/23 em deslocamento de servidoresem capacitação de transporte escolar. 1.018,74
07/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.018,74
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2023 - REF. MARÇO/2023 Odacir Martins da Silva - 25305 1.018,74
TOTAL 1.018,74 1.018,74 1.018,74
SALDO A PAGAR 0,00