| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA ANDREA KAI BELLINI |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Requerimento de 2 diárias com pernoite(845,06), a Porto Alegre nos dias 12 e 13/03/2023, e 1 diária sem pernoite (173,68) no dia 14/03/23 capacitação de transporte escolar. | 1.018,74 | 1.018,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Requerimento de 2 diárias com pernoite(845,06), a Porto Alegre nos dias 12 e 13/03/2023, e 1 diária sem pernoite (173,68) no dia 14/03/23 capacitação de transporte escolar. | 1.018,74 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.018,74 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2023 - REF. MARÇO/2023 Mara Andrea Kai Bellini - 20183 | 1.018,74 | ||
| TOTAL | 1.018,74 | 1.018,74 | 1.018,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||