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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1731 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT - CÂMERA 850,00 1.700,00
4.00 LÂMPADA SINALEIRA 12,50 50,00
1.00 CHAVE 1 TOQUE 50,00 50,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 50,00 100,00
3.00 LANTERNA - PILOTO 15,00 45,00
1.00 SINALEIRA - PISCA LATERAL 60,00 60,00
3.00 Lampadas 10,00 30,00
1.00 BATERIA 60 AMP - MOURA 500,00 500,00
1.00 PORTA FUSÍVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 DO TRANSPORTE ESCOLAR 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 KIT - CÂMERA LÂMPADA SINALEIRA CHAVE 1 TOQUE RELÉ AUXILIAR LANTERNA - PILOTO SINALEIRA - PISCA LATERAL Lampadas BATERIA 60 AMP - MOURA PORTA FUSÍVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.550,00
25/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 2.550,00
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2023 - REF. ABRIL/2023 Carlos Alberto Maffi - 994 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 0,00