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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1840 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VALVULA - ADM 394,31 1.577,24
4.00 VÁLVULA - ESC 333,00 1.332,00
8.00 GUIA 86,40 691,20
1.00 MANCAL - JOGO 779,16 779,16
1.00 Biela - JOGO 2.017,11 2.017,11
1.00 JUNTAS - JOGO 5.039,04 5.039,04
4.00 JG PISTÃO - CO ANÉIS 1.392,75 5.571,00
1.00 RETENTOR - TRASEIRO 303,32 303,32
1.00 ARRUELA 127,80 127,80
4.00 CAMISA 435,74 1.742,96
1.00 BOMBA - DE ÓLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 2.506,98 2.506,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 VALVULA - ADM VÁLVULA - ESC GUIA MANCAL - JOGO Biela - JOGO JUNTAS - JOGO JG PISTÃO - CO ANÉIS RETENTOR - TRASEIRO ARRUELA CAMISA BOMBA - DE ÓLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 21.687,81
29/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 21.687,81
12/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2023 - REF. MARÇO/2023 Tekna Retifica e Comercio de Pecas Ltda - 26427 21.687,81
TOTAL 21.687,81 21.687,81 21.687,81
SALDO A PAGAR 0,00